财经纪律自查报告9篇

07-27

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财经纪律自查报告【篇1】

根据甘财办[20xx]17号的文件精神,我乡党委、政府高度重视研究部署此项工作,为了深入开展“三严三实”专题教育,贯彻落实《财政部关于推动地方财政部门履职尽责 奋力发展 全面完成各项财税改革管理任务的意见》(财预[20xx])62号)精神,按照省财政厅川财办[20xx]16号文件工作部署,针对我乡财务工作实际,决定在全乡开展“严肃财经纪律,落实监管责任,确保资金安全”专项整治工作。现就自查整改情况报告如下:

一、我乡财政所高度重视此次专项整治工作的重要性,以20xx年7月6日经乡党政办公会研究决定成立了专项整治工作领导小组。

二、在资金管理方面我乡认真抓好财政资金安全警示教育工作。认真学习财务管理制度,建立建全资金管理台帐严格各项资金管理使用程序,做到了专款专用层层落实责任到人。在此次专项整治工作中我乡分以下几个方面对我乡的资金管理进行了自查整改。1、对强农惠农资金,扶贫资金,以低保、五保、粮食直补、草原补助奖励等各项惠农资金进行了专项自查自纠。2、对是否存在小项目、大预算、虚假立项或重复立项使用情况进行了自查自纠。3、对是否严格执行预算编制,是否严格管理财政专项资金,是否按照规定执行绩效工资发放,是否存在挪用预算资金购买商业预付卡和利用购卡进行公款消费进行了自查。4、对滥发钱物,设小金库落实中央八项规定等情况进行了自查。

三、通过自查,我乡严格执行预算编制,严格管理财政专项资金,绩效工资发放严格按照规定执行,在自查中未发现我乡贪污侵占、收受贿赂、虚报冒领、挤占挪用、公款消费、损失浪费、滞留闲置、随意调项等现象。我乡未存在无正当理由随意变更专项资金使用用途,不存在对专项资金单独核算和管理,不存在擅自扩大专项资金开支范围、提高开支标准,无滥发钱物和私设小金库的情况,严格贯彻落实中央八项规定。

四、在以后的专项资金使用问题上将一如既往的彻落实中央八项规定;在强农惠农资金,扶贫资金,等各项资金发放工作中,将严格程序,进一步加强领导、健全完善相关制度、强化监管措施、完善使用机制,保证我乡各项资金按时发放、提高资金使用效益,推进农村建设不断发展。

财经纪律自查报告【篇2】

根据市纪委的统一部署,我公司对公司党风廉政建设进行了自查,公司党总支认真落实党风廉政建设责任制,把党风廉政建设列入公司工作重要议事日程,公司领导班子成员和全体职工积极参与,明确目标任务和主要任务,认真履行职责,加强了党风廉政建设的组织领导,加强了对公司党风廉政建设工作和反工作的领导,有力地推进了公司健康有序的发展。现将此次自查自纠情况报告如下:

公司党总支高度重视党风廉政建设责任制工作,成立了以党总支为组长的党风廉政建设领导小组,制定了相关工作方案和实施方案,明确了责任分工和工作措施。

一)加强领导,明确责任。公司党总支始终把党风廉政建设作为一项重要的工作任务,切实加强对党风廉政建设工作的领导,把党风廉政建设纳入了公司重要议事日程,作为公司经营管理工作的重要内容,作为全年工作的重点。

二)健全制度,完善机制。为了保障和推进党风廉政建设责任制工作落到实处,公司建立健全了《财务管理制度》等相关制度,对各项制度进行了规范、健全。

公司总体思路:以贯彻落实、公司廉政工作部署和总公司工作要求为核心,进一步健全和完善相关工作制度,明确了各岗分工和职责,为公司的经营管理工作提供有力的制度保障。

1、完善制度,落实责任。建立和完善相关工作制度是保证公司各项工作正常运转的前提,也是完善企业内部管理工作的重要保证。公司党总支坚持“党风廉政建设责任制”制度,认真履行党风廉政建设职责,切实加强对公司党风廉政建设工作的领导,并将此项工作作为党总支工作的一项重要内容进行认真部署和部署,并将此项工作作为今年党风廉政建设工作的重点内容,纳入公司总体目标考核。

2、健全工作机制,落实工作措施。公司领导班子始终把党风廉政建设作为一项重要任务,纳入重要议事日程,作为重要议事日程,纳入重要议事日程,列入年度工作目标,作为公司经营管理工作的重要内容,纳入总体目标考核。公司党总支坚持把党风廉政建设工作列入公司重要议事日程,纳建工作目标,纳入工作议事日程,列入领导班子和领导年度考核和年度述职考核的重要内容。

三)严格执行“一岗双责”,做到党风廉政建设与业务工作同部署、同安排、同落实。公司党总支始终坚持把党风廉政建设作为工作的一项重要任务来抓,把党风廉政建设作为公司工作的一项基础工作,纳入公司总体规划和年度计划,并与公司各项工作紧密结合,做到与业务工作同部署、同检查、同考核。公司党总支按季度召开党风廉政建设工作会议,及时传达、研究、部署党风廉政建设工作,研究制定党风廉政建设工作计划,安排部署党风廉政建设工作。

四)健全机制,完善制度。公司领导班子成员按照“一岗双责”的要求,对党风廉政建设工作进行了认真研究部署,并明确了党风廉政建设工作的具体要求,建立健全了《党风廉政建设责任制》、《财务管理制度》及《党务公开制度》等相关制度,并根据实施方案的要求,及时制定了《财务管理制度》、《会议制度》和《党务公开制度》、《党风廉政建设制度》等相关制度15项。

五)加强学习,增强自我约束力。公司总支坚持把学习党风廉政建设知识与业务知识结合起来,不断提高领导班子成员业务水平,提高领导班子的整体工作能力。

六)加强教育,促进工作。为了进一步规范公司党风廉政建设工作,公司党总支始终把党风廉政建设工作列入年度工作的重点,纳入重要议事日程,纳入年度考核,与业务工作同部署、同考核、同评价。

二、201x年主要工作安排

201x年,公司党总支按照市纪委党风廉政建设工作要点要求,认真贯彻落实市纪委、市监察局党风廉政建设工作部署,以及总公司党总支的部署和要求为指导,认真履行公司党风廉政建设和反工作的职责,坚持

财经纪律自查报告【篇3】

根据县纪委、检察院《关于开展党的群众路线教育实践活动的通知》的要求,为加强党的群众路线教育实践活动,进一步改善和优化社会风气,切实加强财经纪律执行,确保、县纪委和上级各项重大决策部署落到实处,我们结合我乡实际情况,对各项活动进行了自查,现将有关情况汇报如下。

一、加强组织领导,明确工作职责

根据县纪委《关于印发全县“两学一做”学习教育实践活动的实施意见》的要求,我院高度重视,认真谋划,成立领导小组。领导小组下设办公室在财务科,负责日常事务性工作。同时,我院建有,配备了党务,加强了教育管理,并将各项工作任务层层分解,落实到每个、每个职工,明确工作目标和任务。领导小组对活动开展的情况进行全面的自查,认真分析,研究解决问题的办法和措施。

二、加强教育管理,切实转变工作作风

根据县纪委的要求和财经纪律执行情况,认真学习了有关法律法规,规范了的行为和廉洁自律,并结合实际,把思想统一到了“”重要思想的精髓上来,把学习实践“”重要思想和党的十六届四中全会精神作为提高自己的思想觉悟、加强理论学习的重要抓手。同时,我们对党的群众路线教育实践活动的开展情况进行了自查,认真撰写了自查报告。

1.学习内容

2)学习贯彻“”重要思想的深度

在全系统中开展了学习实践“”重要思想活动。学习了的系列讲话,《谈治国理政》。重点学习了《党的群众路线教育实践活动实施意见》,并结合学习实践活动,对照“”的要求,深入查找自身在工作、生活、学习上存在的突出问题,深入剖析思想根源,制定整改措施,切实加强了党性修养和作风建设,进一步坚定了信仰,增强了宗旨意识,增强了大局意识,进一步提高了思想觉悟。

3)学习贯彻《中国党领导廉洁从政若干准则》的自觉性

通过学习教育,在中形成了学习好、贯彻好、遵守好、贯彻好的共识,并在实际工作中认真执行。在领导中开展了自查自纠,认真撰写了自查报告。在全系统开展了领导廉洁自律自查。

4)学习教育形式和措施

学习教育的形式多样、效果明显。我们采取集中学习、分散自学和专业学习相结合,组织领导认真学习了党的群众路线教育实践活动重要文件。

三、认真做好党风廉政建设工作

为进一步加强廉政风险防控,我们认真开展了廉政风险防控工作,建立了廉政风险防控机制,对廉政风险防控进行了系统规划。

5、认真学习贯彻《党政领导选拔任用工作条例》

我们以党的群众路线教育实践活动为契机,进一步完善了党风廉政建设制度,制订了党风廉政建设责任制,并把廉政风险防控纳入了年度目标管理。

6、认真开展党风廉政建设教育

为深入扎实开展党的群众路线教育实践活动,切实加强党风廉政建设,结合我院工作实际,我院专门召开了党风廉政建设教育学习会议,对党风廉政建设进行了深入细致的安排部署,认真开展了各项学习教育活动。组织全院领导认真学习了《中国党纪律处分条例》、《中国党领导廉洁从政若干准则》和《中国党党内监督条例》,并结合工作实际,对各项工作进行了详细的部署。

通过学习,全院进一步提高了对反腐倡廉工作重要性的认识,切实加强了廉政教育。在今后的工作中,我们将认真抓好党风廉政建设宣传,进一步增强了全院职工的廉洁自律意识,增强了廉洁自律的自觉性。

财经纪律自查报告【篇4】

为认真落实扬州市纪委六届六次全会精神,进一步严肃财经纪律,按照扬州市统一部署,市纪委紧抓“三个重点”开展全市财经纪律执行情况专项检查。

重点开展自查自纠。各镇、办事处,各部门单位根据扬州市纪委下发的通知要求,迅速开展自查工作,做到不走过场,全面覆盖,对照扬州市明确的5个方面检查内容和20xx年以来财政、审计部门检查反馈意见,深入查找本单位及所属单位在执行财经纪律方面存在的突出问题,认真分析原因,及时纠正到位。各单位主要负责人对本单位及下属单位自查自纠工作负责。各单位要完成自查工作,并向市纪委党风政风监督室报送《仪征市财经纪律执行情况自查表》和自查工作报告自查表及自查报告上报前需经本单位党委、纪委主要负责人、财务负责人签字背书。

重点开展组织督查。市委农工办、市财政局、市审计局切实发挥监管作用,督促指导各镇、办事处和各部门单位认真开展自查,市财政局重点对各镇、办事处和各部门单位自查情况把关,市委农工办重点对各镇、办事处农经部门自查情况把关,市审计局重点对20xx年以来审计发现的违反财经纪律问题进行“回头看”。市纪委将会同市委农工办、市财政局、市审计局等,选择部分单位开展督查,重点检查相关单位开展自查、问题整改和建章立制等情况。

重点加强组织领导。根据要求,我市将成立专门工作班子推动专项检查工作。各镇、办事处,各部门单位也要高度重视,由主要领导牵头,建立工作班子,抓好各项工作的推进落实。各牵头部门要切实增强责任意识,部门主要领导要亲自过问,亲自部署、推进。市纪委、监察局将加大监督执纪问责力度,对抵制检查、顶风违纪的,严肃处理并以适当形式予以公开曝光,推进专项检查工作顺利开展。

财经纪律自查报告【篇5】

今年以来,在上级主管部门的领导下,我局财会工作按照中央、省、市、区财政工作要求,认真执行财经政策,积极开展财会工作,努力提高财经工作水平,较好地完成了局、局的财务工作。现将我局财会工作汇报于后:

一、认真执行财经政策,严格执行各项财经制度和规范,确保各项经费支出的落实,保障职工生命财产安全。

我局根据中央、省市有关财经政策和会议精神,结合本局实际,制定和完善了各项财会制度、财经纪律、财经监督制度、财产管理制度、收支管理制度、财务管理制度及财务会算制度、收支审批制度等。同时,我局财会人员根据本系统实际情况编制了本局的财务收支预算、预算,并按照财务制度执行,保证了我局财务管理工作的正常开展。

二、积极参与和支持财会工作,努力做好财会各项工作。

我局在财会人员的配备上加强与各股室、所的配合,做到工作合、人员和经费到位,财会人员在工作中做到工作认真负责,积极主动,为做好财会工作提供及时、准确的会计信息。今年,我局财务收支情况在财政局统一安排下,我局财务收支工作在局上级财政和财政、物价、、物价、财政等部门的大力支持下,在全体财务工作人员的共同努力下,各项财务收入均未发生任何差错,财务工作有序开展,财会人员的工作热情不断提升,工作成绩不断提升。

三、认真执行《会计法》,进一步加强财务管理,努力提高经费收支效益。

我局财政所配备了四台电脑,配备了电脑,具备了办公条件。我局财务管理工作按照国家财务法律法规、财务管理制度和财务会计基础工作规范化等规范要求,认真做好财会人员的培训、学习和财务基础工作,规范了单位财务支出,按财务核算要求,及时编制各项财务预算,按财务收支科目分类归集并上报了财务核算报表。在财会人员继续教育上,我局财务人员不断加强自身业务素质,努力做好会计人员工作。财务人员的思想素质,热爱本职工作,忠实地做好本职工作,认真完成本局、本所交给的各项任务,认真遵守劳动纪律,保证财会工作合法、合理。积极组织财会人员业务学习和财务知识学习,提高工作质量和效率。认真学习《会计法》和有关财经法规,提高会计人员的法律意识,规范会计核算和财务管理工作,保障财会工作合法权益,促进单位财会工作健康、有效开展。

四、坚持财务工作的预算管理,合理安排资金,充分发挥资金利用效率。

为了充分发挥财务的职能作用,在认真执行财经纪律的基础上,结合我局的实际情况,认真分析本年度财务工作的重点、难点,制定了切实可行的xx年预算计划。在此基础上,进一步细化预算编制内容。预算编制完以后,要根据本行业、本单位的经济业务,结合本单位的发展规划,确定本单位的预算方案,以便于及时调整预算。

预算的编制必须严格按照预算执行,不得随意增减预算编制内容。预算编制中,一定要认真学习省、州有关财务会计制度,学好会计基础工作,努力提高自身素质。

五、严格执行上级的财务制度,保证预算的正确执行。

我局在执行上级财经规章制度方面,认真做好财务工作,严格执行财经法律、法规和财务制度,严格执行财务纪律。在执行上级财经政策方面,坚持理财,不搞一刀切。在执行上级的财务制度方面,坚持一切按财务制度办事。

财经纪律自查报告【篇6】

为进一步进一步加强学校财务管理,规范财经行为,提高财经使用效益,完善财务监督,充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用,促进学校工作能更好更快地开展,根据中央《关于改进工作作风,密切联系群众的八项规定及实施细则》,结合教育部《贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众八项规定和实施细则的实施办法》、简财监〔20xx〕12号《简阳市财政局关于贯彻执行中央“八项规定”严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作的紧急通知》和简纪发34号《关于贯彻落实中央八项规定进一步严肃财经纪律规范财务管理的意见》,我校从预算收入管理、预算支出管理、政府采购管理、资产管理、财务会计管理、财政票据管理等几个方面进行了全面的自查自纠,现将自查自纠情况汇报如下:

一、加强领导,强化责任

我校严格执行各级的文件精神,认真传达学习文件精神,成立由吴学谦校长任组长,朱烨任副组长,各科室主任任成员的规范财经纪律和规范财务管理工作领导小组。领导小组召开专题会议,研究规范财经纪律和规范财务管理的措施,明确领导小组各成员的职责,目前在我校已迅速形成了规范财经纪律和规范财务管理的良好氛围。

二、结合实际,切实抓好贯彻落实

为切实贯彻落实好中央“八项规定”精神,我校结合工作实际,进一步健全和完善相关工作制度,力求在预算收入管理、预算支出管理、政府采购管理、资产管理、财务会计管理、财政票据管理等各个方面和各个环节充分体现八项规定的要求。

一是预算收入管理。

我校只有财政拨款和少部分幼儿保教费,幼儿保教费按照规定及时存入了财政专户。

二是预算支出管理情况。

遵循先有预算、后有支出的原则,我校加强对预算支出管理的监督管理,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题;没有违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题。

加强对“三公”经费的监督管理。我校没有出国经费开支;也没有配置公务用车,租车仅限于接送教师监考、阅卷或者其他紧急情况必须租车时;没有超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品等问题。

没有计划外召开会议,没有以虚报、冒领手段骗取会议费,没有虚报会议人数、天数等进行报销,没有违规扩大会议费开支范围、擅自提高会议费开支标准,没有在非定点饭店或严禁召开会议的风景名胜区召开会议,没有违规转嫁或摊派会议费用以及报销与会议无关费用等问题。

没有超范围和开支标准列支培训费,没有虚报和未按规定程序报销培训费,没有转嫁、摊派培训费用和向参训人员乱收费等问题。没有公款旅游、没有在会议费、培训费中列支公务接待费等与会议、培训无关的支出。

三是政府采购管理情况

我校采购办公用等采购目录内的所有物品都纳入政府采购。没有无预算采购、超预算采购等问题

四是资产管理情况

从资产配置、使用、处置等环节入手,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产,没有资产配置与履行职责不适应,没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度,落实资产管理责任制,资产账实相符。没有资产处置的违规问题。

五是财务会计管理情况

落实《事业单位财务规则》,我校按规定设置会计账簿,会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料,会计核算符合《会计法》和国家统一的会计制度的规定,从事会计工作的人员具备从业资格等问题,没有会计造假行为。

六是财政票据管理情况

加强对财政票据发放与领用、使用与保管、核准与销毁等全过程的管理与监督。没有非法转让、出借、串用、代开票据,或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。

七是设立“小金库”情况

按照上级有关文件的要求,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,经费收入支出全部纳入财政法定账目统一核算,财务人员严格负责票据的审定,保管及审核等工作。严格、有计划地执行学校经费支出,没有任何形式的隐瞒、滞留或私存、私用等行为,学校经费统一留存于规定的统一账户,不存在私设“小金库”现象。

三、今后工作努力方向:

中共中央八项规定执行一年多来,我校因财务工作措施得力,执行到位,财务人员严格遵守法律法规,学校领导干部对财经纪律执行良好。但在工作中仍有不足之处,我们感到责任大、任务重、今后将更加严格地执行财经纪律。

1、认清形势,进一步提高对财经纪律执行工作重要性的认识。首先从思想上提高认识,加强管理,努力形成、保持财经纪律执行行为规范的长效机制,在已经

取得成绩的基础上,力争把学校财经纪律执行工作做得更实、更好。

2、加强对财务人员的财经法规和财务制度的培训,建立健全内部控制制度,提高工作效率,重视财务分析工作。

3、坚定目标,把财经纪律执行工作落到实处。严格遵守国家及地方有关财经纪律的法律法规,建立健全学校财务管理制度,合理编制学校预算,按计划开支学校经费,进一步预防各种违法违规行为的发生,把学校财经纪律执行工作推上一个新台阶。

通过这次自查自纠,我校全体领导职工都能够按照中央改进工作作风、密切联系群众八项规定的要求,我校将进一步规范财经管理,不断强化自身建设,全面提升我校的办学水平。

财经纪律自查报告【篇7】

根据《关于开展xx年财经纪律执行情况检查的通知》(x纪发[2022]x号,x召开会议专题研究部署财经纪律执行情况工作)的通知要求,x高度重视,及时将相关文件通知下发到各村组。同时成立了以x为组长,x、x为副组长、纪检组长,各村主要负责人为成员的检查工作领导小组,并召开会议,对相关工作进行了部署。现将自查情况报告如下:

一、基本情况

x镇共有41人,其中196名,占全镇党总数的18.23%;村级织15个,473名,占全镇党总数的26.86%;村233名,占全镇党总数的32.22%;农村666名。

二、主要成效及存在问题

一是队伍年龄结构不合理,年轻有为;

二是农村各项工作任务落实到位,工作推进有力;

三是村级财务管理不够规范,存在重资产管理、轻项目管理等现象;四是农村经济组织和管理不到位、财务支出管理不到位、村级财务收支管理不完善;五是党风廉政建设责任制落实不够到位,党务公开内容不全面,村收支情况不够全面,有的没有按照制度要求进行公开,没有将村务、财务公开的内容真正做到公开,没有真正做到村务公开不透明,导致了村级财务公开的不到位。

三、整改措施

x镇以深化基层党风廉政建设,推动我镇各级织和广大深入贯彻落实为契机,以创先争优活动为契机,按照统一领导,分级负责,党政齐抓共管,村级各负其责的工作机制,以党风廉政建设责任制为主线,全力打造廉洁和勤政的社会主义新农村。

一是进一步完善党风廉政建设责任制和目标管理责任制,健全党风廉政建设责任清单,落实党风廉政建设责任制。

二是强化廉洁从政教育,提高廉洁自律意识。

三是强化“一岗双责”责任制,加大对重大事项决策和廉政建设的监督,切实抓好责任追究工作,对违纪的坚决实行党纪党规。

财经纪律自查报告【篇8】

财经纪律执行情况的自查自纠

为进一步规范我镇财务管理制度强化财经纪律执行情况的监督,促进源头治腐和领导干部廉洁自律,根据《县纪委县财政局县审计局县农牧局关于印发〈全县乡(镇)领导干部执行财经纪律情况专项检查工作方案〉的通知》的有关要求,结合我镇工作实际,我镇认真开展财经纪律执行情况的自查自纠,现将自查自纠情况汇报如下:

一、提高认识,成立机构

小冀镇党委、政府对本次财经纪律执行情况高度重视,专门成立了以书记荆瑞芳为组长的财经纪律执行情况专项检查自查自纠工作领导小组,并组织相关人员认真学习,充分认识到此项工作的重要性。

二、自查自纠情况

1、私设小金库方面。按照有关文件的要求,我镇财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入镇财政所法定账目统一核算,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,严格控制财政资金支出。没有以任何形式进行隐瞒、滞留、占压应当上缴国库和财政专户的各项规费收入和罚没收入行为,不存在私设小金库。

2、财务管理方面。我镇严格执行收支两条线的财务管理规定,严格执行主要领导一支笔签字制度,严把财务程序,要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。同时严格要求机关干部在接待费用上严格执行规定,做到一客不多陪,尽量安排大伙就餐,严格控制待客标准。公车不外借,同时也不借用企业等部门车辆,公车不私用,降低油耗和维修成本。

3、财经纪律执行情况。我镇认真执行财经纪律的有关规定,做到了七五,一无私设小金库,侵吞、截留、挪用、做支公款情况;二无用公款报销应当由个人负担的费用或让下级组织、私营企业、乡镇企业报销应当由个人负担的费用情况;三无索取、收受或者以借用为名占用管理、服务对象财务的现象;四无侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源情况;五无以虚报、冒领等手段套取、骗取、或者截留私分国家强农惠农资金项目情况;六无违反规定扣押、收缴群众款物或在管理、服务活动中违反规定收取费用、谋取私利现象;七无监用职权,不廉洁履职的行为。

三、努力方向

一年来,我镇因财务的各方面工作措施得力,执行到位,工作人员严格遵守法律法规,全镇领导干部执行财经纪律情况良好,但我们仍感肩上责任大,任务重。今后,我镇将更加严格地执行财经纪律。

1、认清形势,不断提高对财经纪律执行工作重要性的认识

我镇首先从思想上提高认识,加强管理,努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制,在已有成绩的基础上,力争把财经纪律执行工作做得更实更好。

2、坚定目标,把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。

严格遵守有关财经纪律的法律法规,建立健全财务管理,合理编制开支预算,预防各种违法、违纪、违规行为的发生,扎实推进财经纪律执行工作再上一个新台阶。

财经纪律自查报告【篇9】

一、加强组织,领导强化责任

(一)xxxx我局召集全体班子成员、各科室、二级单位、国土资源所负责人和财务等相关人员,同时召开专题会议,传达市委文件,积极安排部署对私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼行为进行专项治理,对照自查自纠情况报告表认真检查,确保专项整治不走过场、不留死角。

(二)成立了xxxx对私设“小金库”行为、违规发放津贴补贴行为、公款吃请、公款旅游和公款送礼行为的专项治理领导小组:由主要负责人任组长、分管财务副局长任副组长,相关责任科室负责人为小组成员。

二、认真自查自纠,建立监督机制

按照清理范围要求,对xx年以来的所有收入及各

类帐户、帐据进行了认真细致的清查,我局先后开展了对科室、二级单位、镇(处)国土资源所对私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼的自查自纠工作,经过认真自查,不存在私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼的现象。我局通过深入自查,财务管理均按照国家有关财经法规执行,一是收入、支出全部纳入本单位财务科法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”;二是收支清楚,资金明确,不存在违规发放加班费、值班费和未休年假补贴;发放福利、超标准发放津贴或各项奖金等违规发放津贴补贴的行为;三是财务制度完备,无“两本账”行为,不存在公款吃请、公款旅游和公款送礼的行为。今后,我们将严格落实财经纪律,管好、用好财政资金,杜绝违反财经纪律事件的出现。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过此次清理检查活动的开展,我局将进一步完善财经制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,严防私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼,确保各项收入应收尽收,确保资金合理使用。

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